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中共柳州市委宣传部2017年部门决算目录
发表时间:2018-07-31   来源:柳州文明网     [打印] [关闭]

中共柳州市委宣传部2017年部门决算

    

第一部分:中共柳州市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共柳州市委宣传部2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共柳州市委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况。

三、2017年度支出决算情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017年度政府性基金预算财政收入支出决算情况

九、2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

 

第一部分:中共柳州市委宣传部概况

一、主要职能

1.负责全市理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作,指导社科联的工作。

2.负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作,并实施方针政策的指导。

3.负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作,从宏观上指导对文化市场的管理,并在政治方面和方针政策方面实施指导。

4.负责规划、部署全市的思想政治工作、社会宣传、国防教育以及青少年读书活动,推广、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作。

5.受市委委托,协同市委组织部管理新闻、文化出版的领导干部,指导这些部门的领导班子建设;对县区委宣传部部长的任免提出意见;制订培训规划,联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

6.负责全市精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实工作;指导开展市民文明素质教育;组织开展群众性精神文明创建活动。

7.负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传、互联网新闻宣传和新闻发布工作。

8.协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。

9.负责全市新闻系列、政工系列中级专业技术职务的评定工作以及高级专业技术职务有关材料的推荐呈报工作。

10.负责全市志愿者管理、服务工作。

11.完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共柳州市委宣传部决算报表由4个单位组成。其中行政单位1个,部属参照公务员管理事业单位1个,部属全额拨款事业单位2个。行政单位为市委宣传部;部属参照公务员管理事业单位为柳州市委讲师团;部属全额拨款事业单位为柳州市互联网新闻传播研究中心、柳州市志愿服务管理中心。

 

第二部分:中共柳州市委宣传部2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 5753.34

一、一般公共服务支出

 3372.17

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出4

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

  615

 

 

八、社会保障和就业支出

43.38

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

54.93

 

 

十九、住房保障支出

 72.41

 

 

 

 

本年收入合计

5753.34

本年支出合计

 4333.34

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 1568.92

年末结转与结余

 2988.92

 

 

 

 

收入总计

7322.26

支出总计

 7322.26

 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

单位:万元  

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

5,753.34

5,753.34

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,792.17

4,792.17

 

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

3,372.17

3,372.17

 

 

 

 

 

 

2013301

  行政运行

784.11

784.11

 

 

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

961.06

96.11

 

 

 

 

 

 

2013350

  事业运行

221.00

221.00

 

 

 

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

1,406.00

1,406.00

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

1,420.00

1,420.00

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

1,420.00

1,420.00

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

615.00

615.00

 

 

 

 

 

 

20701

文化

500.00

500.00

 

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

500.00

500.00

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

115.00

115.00

 

 

 

 

 

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

43.34

43.34

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

43.34

43.34

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.34

43.34

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

54.93

54.93

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

54.93

54.93

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

47.15

47.15

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

7.78

7.78

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

72.41

72.41

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

72.41

72.41

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

71.36

71.36

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

1.05

1.05

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

175.50

175.50

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

175.50

175.50

 

 

 

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

175.50

175.50

 

 

 

 

 

 

  

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4,333.34

1,087.48

3,245.86

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3,372.17

916.81

2,455.36

 

 

 

 

20133

宣传事务

3,372.17

916.81

2,455.36

 

 

 

 

2013301

  行政运行

784.11

784.10

0.00

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

961.06

0.00

961.06

 

 

 

 

2013350

  事业运行

221.00

132.70

88.30

 

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

1,406.00

0.00

1,406.00

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

615.00

0.00

615.00

 

 

 

 

20701

文化

500.00

0.00

500.00

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

500.00

0.00

500.00

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

115.00

0.00

115.00

 

 

 

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

75.00

0.00

75.00

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

40.00

0.00

40.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

43.34

43.34

0.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

43.34

43.34

0.00

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.34

43.34

0.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

54.93

54.93

0.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

54.93

54.93

0.00

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

47.15

47.15

0.00

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

7.78

7.78

0.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

72.41

72.41

0.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

72.41

72.41

0.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

71.36

71.36

0.00

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

1.05

1.05

0.00

 

 

 

 

229

其他支出

175.50

0.00

175.50

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

175.50

0.00

175.50

 

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

175.50

0.00

175.50

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5577.84

一、一般公共服务支出

18

3372.17

3372.17

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

175.5 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

615

615

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

43.38

43.38

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

54.93 

54.93

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

82.41

72.41

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

5753.34

本年支出合计

29

4333.34

年初财政拨款结转和结余

13

1568.92 

年末结转和结余

30

2988.92 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

7322.26

合计

34

7322.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款和总收支和年末结构结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                       单位:万元

项目

 

 

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

 

 

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

4,333.34

1,087.48

3,245.86

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

3,372.17

916.81

2,455.36

 

 

 

20133

 

 

宣传事务

3,372.17

916.81

2,455.36

 

 

 

2013301

 

 

  行政运行

784.11

784.10

0.00

 

 

 

2013302

 

 

  一般行政管理事务

961.06

0.00

961.06

 

 

 

2013350

 

 

  事业运行

221.00

132.70

88.30

 

 

 

2013399

 

 

  其他宣传事务支出

1,406.00

0.00

1,406.00

 

 

 

20199

 

 

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2019999

 

 

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

615.00

0.00

615.00

 

 

 

20701

 

 

文化

500.00

0.00

500.00

 

 

 

2070199

 

 

  其他文化支出

500.00

0.00

500.00

 

 

 

20799

 

 

其他文化体育与传媒支出

115.00

0.00

115.00

 

 

 

2079902

 

 

  宣传文化发展专项支出

75.00

0.00

75.00

 

 

 

2079999

 

 

  其他文化体育与传媒支出

40.00

0.00

40.00

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

43.34

43.34

0.00

 

 

 

20805

 

 

行政事业单位离退休

43.34

43.34

0.00

 

 

 

2080501

 

 

  归口管理的行政单位离退休

43.34

43.34

0.00

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

54.93

54.93

0.00

 

 

 

21011

 

 

行政事业单位医疗★

54.93

54.93

0.00

 

 

 

2101101

 

 

  行政单位医疗★

47.15

47.15

0.00

 

 

 

2101102

 

 

  事业单位医疗★

7.78

7.78

0.00

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

72.41

72.41

0.00

 

 

 

22102

 

 

住房改革支出

72.41

72.41

0.00

 

 

 

2210201

 

 

  住房公积金

71.36

71.36

0.00

 

 

 

2210203

 

 

  购房补贴

1.05

1.05

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

项目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

862.55

 302

商品和服务支出

 30.22

30101

 基本工资

277.05

30201

 办公费

 21.27

30102

津贴补贴

 221.88

30202

 印刷费

 0.73

30103

资金

 186.50

 30203

 咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

 129.69

30304

 手续费

 0

30106

伙食补助费

  27.42

30305

 水费

 0

30107

绩效工资

  10.78

 30306

 电费

 0

30108

机关事业单位基本养老保险

  7.75

 30307

 邮电费

 8.22

30109

职业年金缴费

0.66

 30308

 取暖费

 0

30199

其他工资福利支出

  0.73

 30309

 物业管理费

 0

303

对个人和家庭的补助

  126.21

304

 对企业和事业单位的补贴

 0

 

 

   

 

 

30301

离休费

  11.95

 399

 其他支出

 0

30302

退休费

12.40

 

 

 

人员经费合计

988.76

公用经费合计

30.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表        单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

79.07

 

 4

 

4

 75.07

35.70

 

7.49

 

7.49 

 28.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结余资金安排的实际支出

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

 

 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 229

其他支出 

 

 

 

175.5 

175.5 

 

 

 

 

 

 

 22960

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

175.5 

175.5 

 

 

 

 

 

 

2296004 

 用于教育事业的彩票公益金支出

 

 

 

175.5 

175.5 

 

 

 

 

 

 

                           

 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分:中共柳州市委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计7322.26万元。支出总计7322.26万元,与2016年相比,收、支分别增加1594.17万元,分别增长27.83%

二、2017年度收入决算情况

本年收入5753.34万元,其中:财政拨款收入5753.34万元;占比100%

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计4333.34万元,其中基本支出1087.48万元,占25.1%;项目支出3245.86万元,占74.9%

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算7322.26万元、7322.26万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1594.17万元,增长27.83%

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2017年度财政拨款支出4333.34万元,占本年支出合计的59.18%。与2016年相比,财政拨款支出减少1394.75万元,下降24.35%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出4333.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3372.17万元,占77.82%: 文化体育与传媒支出615万元,占14.19%;社会保障和就业43.34万元,占1%;医疗卫生与计划生育支出54.93万元,占1.27%住房保障支出72.41万元,占1.67%;其他支出,用于教育事业的彩票公益金支出175.5万元,占4.05%

 ()财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为3060.08万元,支出决算为4333.34万元,完成年初预算的141.61%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排财政拨款支出预算。涉及项目有宣传文化发展资金文化事业建设费专项补助费:国旗工程、少年宣讲,文化发展专项资金。其中:

一般公共服务支出初预算数2955.65万元,支出决算为3372.17万元,一般公共服务支出全部为宣传事务3372.17万元,无其他一般公共服务支出;其中行政运行784.11万元,一般行政管理事务961.06万元,事业运行221万元,其他宣传事务支出1406万元其他宣传事务支出2455.36万元,完成年初预算的114.09%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算数为615万元,由文化支出500万元和其他文化体育与传媒支出115万元构成;其中文化支出的其他文化支出为500万元,其他文化体育与传媒支出的宣传文化发展专项支出为75万元,其他文化体育与传媒支出为40万元;决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

社会保障和就业支出年初预算数为11.76万元,支出决算数为43.34万元,其中,行政事业单位离退休的归口管理的行政单位离退休支出为43.34万元,完成年初预算的368.54%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算数。

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为29.3万元,决算数为54.93万元,全部为行政事业单位医疗支出54.93万元,其中行政单位医疗47.15万元,事业单位医疗7.78万元,完成年初预算的187.47%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算数。

住房保障支出年初预算为63.37万元,支出决算数为72.41万元,全部由住房保障支出72.41万元,其中,住房公积金为71.36万元,购房补贴为1.05万元,完成年初预算的114.26%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算数。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1087.48万元,其中:人员经费988.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、奖励金、生产补贴、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费98.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为79.07万元,支出决算为35.70万元,完成预算的45.15%,其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出预算为4万元,支出决算7.49万元,完成预算的187%;公务接待费支出预算为75.07,支出决算28.21万元,完成预算的37.58%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定精神”和例行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比例预算有所节约。持续严格控制接待陪同人数和接待标准,所以公务接待费支出与去年相比有所减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.49万元,占20.98%。公务接待费支出决算28.21万元,占79.02%具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算0万元。

2、公务用车运行支出7.49万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,中共柳州市委宣传部4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,有使用权车辆1辆,全年运行费支出7.49万元。

3、公务接待费支出28.21万元,国内公务接待批次215次,人次2429次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于接待上级单位部门和外省(区、市)有关人员到我市检查、调研、交流、考察等。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门2017年度政府基金预算财政拨款收入总决算175.5万元、支出总决算175.5万元,全部为彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出175.5万元,其中用于教育事业的彩票公益金支出为175.5万元。与2016年相比,收支各增加175.5万元,增长100%,决算大于预算数主要原因是:本级追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有用于教育事业的彩票公益金支出。

九、2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款500万元,占年初预算的16.34%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:

1.社会效益:我部在市委正确领导下,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,积极探索创新,扎实开展全市宣传思想文化各项工作,形成亮点和特色,取得良好成效。

一是围绕主线、深化理论武装工作,推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。加强理论学习,提高学习的深度。加强阵地建设,提升宣传的热度。拓展“百姓宣讲”,扩大宣讲的广度。

二是凝心聚力、强化舆论引导,大力营造学习宣传贯彻党的十九大精神的良好舆论氛围。精心组织党的十九大的宣传报道,做好重大战略和成就宣传。运用公益广告牌、大型显示屏、公交站台等媒介做好社会宣传,为全市兴起学习贯彻党的十九大精神的热潮营造浓厚氛围。

三是把握正确舆论导向,积极传播网络正能量。

加强网络主题宣传与安全管理,深入学习贯彻习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上的重要讲话精神。持续发布“柳州市微信微博排行榜”,引导全市各级、各门类微信公众号、微博账号健康可持续发展。推进媒体深度融合,打造全媒体矩阵。举旗亮剑、狠抓责任落实,扎实推进意识形态工作责任制。

四是创新载体、打造工作亮点,推进社会主义核心价值观落地生根。

创新载体平台,推进价值观宣传教育深入人心。打造“最美柳州人”评选和发现“柳州工匠”活动品牌,推动形成崇德向善的强大力量。开展社会主义核心价值观主题教育,促进核心价值观成为全民自觉。做好重大节庆、重大会议、重要工作的公益广告宣传工作,把“讲文明树新风”公益广告作为弘扬社会主义核心价值观的重要宣传手段。

 

五是搭建平台、完善政策措施,推动柳州文艺精品勇攀高峰。为我市文艺创作者和爱好者提供文艺宣传、文艺交流和作品发布平台。注重传承,大力弘扬中华优秀传统文化。重心下移,基层文化建设惠民利民。推进文化产业项目建设,夯实文化产业基础。

六是坚持问题导向,深化精神文明建设,全力冲刺全国文明城市目标。开展主题教育实践活动,强化未成年人思想道德阵地建设。完善组织运行体系,推动志愿服务活动常态化。营造崇德向善、人人争当志愿者的良好氛围。

七是加强策划,讲好柳州故事,扩大对外宣传影响力。突出重点媒体,提升对外宣传报道效果。强化品牌意识,结合城市特色打造对外宣传品牌。

创城项目实施为我市推进“实业兴市,开放强柳”战略,加快经济升级、城市转型,打造西江经济带龙头城市凝聚了强大的精神动力,树立了文明柳州的良好形象。

2.满意度情况:我部以工作创新为动力,推进“十三五”有力开局。围绕我市实施“实业兴市,开放强柳”战略,主动适应新常态,进一步完善工作机制,为柳州市的改革发展提供强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化氛围。

一是加强全国文明城市创建。坚持创建全国文明城市目标不放松,把创建工作抓在平常、严在经常。2017年顺利完成中央测评组年度测评,并取得好评。制作一批创城宣传品,印制一批宣传资料;学习和宣传道德模范;开展“讲文明树新风”公益广告宣传;开展关爱未成年人思想道德建设各项活动;弘扬“雷锋精神”,开展志愿服务活动,倡导志愿服务理念,为全国文明城市创建营造良好的社会氛围。项目根据我市2017年开展全国文明城市创建工作开展的社会宣传及创城专项活动,基本满足我市争创全国文明城市社会宣传及开展专项创建活动的需求,满意度90%

二是按照市委“经济升级,城市转型,全面发展,富民强柳”的总体发展思路,紧紧围绕“实业兴市,开放强柳”战略,加快经济升级、城市转型,打造西江经济带核心城市,在预算期内,通过开展形式多样、声势浩大的主题宣传活动,唱响主旋律,打好主动仗,全方位、深层次、多角度推介柳州新形象,持续提升我市在海内外的知名度和美誉度,为我市开创“十三五”发展新局面、实现“率先建成”和“打造龙头”双目标营造良好氛围。项目根据我市2017年全市中心工作开展舆情服务、宣传服务,基本满足我市在新华社资源平台上的城市形象宣传需求,满意度90%

(二)部门决算中项目绩效自评结果为优秀。

十、其他重要事项的情况

(机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出88.32万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2016年增加21.43万元,增加32.04%。主要原因是:人员经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额142.72万元,其中:政府采购货物支出18.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.43万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额142.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位应急用车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


责任编辑:周洁琴


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