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中共柳州市委宣传部2017年部门决算目录
发表时间:2018-07-31   来源:柳州文明网     [打印] [关闭]

中共柳州市委宣传部2017年部门决算

    

第一部分:中共柳州市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共柳州市委宣传部2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共柳州市委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况。

三、2017年度支出决算情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017年度政府性基金预算财政收入支出决算情况

九、2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

 

第一部分:中共柳州市委宣传部概况

一、主要职能

1.负责全市理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作,指导社科联的工作。

2.负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作,并实施方针政策的指导。

3.负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作,从宏观上指导对文化市场的管理,并在政治方面和方针政策方面实施指导。

4.负责规划、部署全市的思想政治工作、社会宣传、国防教育以及青少年读书活动,推广、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作。

5.受市委委托,协同市委组织部管理新闻、文化出版的领导干部,指导这些部门的领导班子建设;对县区委宣传部部长的任免提出意见;制订培训规划,联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

6.负责全市精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实工作;指导开展市民文明素质教育;组织开展群众性精神文明创建活动。

7.负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传、互联网新闻宣传和新闻发布工作。

8.协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。

9.负责全市新闻系列、政工系列中级专业技术职务的评定工作以及高级专业技术职务有关材料的推荐呈报工作。

10.负责全市志愿者管理、服务工作。

11.完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共柳州市委宣传部决算报表由4个单位组成。其中行政单位1个,部属参照公务员管理事业单位1个,部属全额拨款事业单位2个。行政单位为市委宣传部;部属参照公务员管理事业单位为柳州市委讲师团;部属全额拨款事业单位为柳州市互联网新闻传播研究中心、柳州市志愿服务管理中心。

 

第二部分:中共柳州市委宣传部2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 5753.34

一、一般公共服务支出

 3372.17

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出4

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

  615

 

 

八、社会保障和就业支出

43.38

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

54.93

 

 

十九、住房保障支出

 72.41

 

 

 

 

本年收入合计

5753.34

本年支出合计

 4333.34

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 1568.92

年末结转与结余

 2988.92

 

 

 

 

收入总计

7322.26

支出总计

 7322.26

 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

单位:万元  

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

5,753.34

5,753.34

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,792.17

4,792.17

 

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

3,372.17

3,372.17

 

 

 

 

 

 

2013301

  行政运行

784.11

784.11

 

 

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

961.06

96.11

 

 

 

 

 

 

2013350

  事业运行

221.00

221.00

 

 

 

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

1,406.00

1,406.00

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

1,420.00

1,420.00

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

1,420.00

1,420.00

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

615.00

615.00

 

 

 

 

 

 

20701

文化

500.00

500.00

 

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

500.00

500.00

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

115.00

115.00

 

 

 

 

 

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

43.34

43.34

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

43.34

43.34

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.34

43.34

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

54.93

54.93

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

54.93

54.93

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

47.15

47.15

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

7.78

7.78

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

72.41

72.41

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

72.41

72.41

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

71.36

71.36

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

1.05

1.05

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

175.50

175.50

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

175.50

175.50

 

 

 

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

175.50

175.50

 

 

 

 

 

 

  

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4,333.34

1,087.48

3,245.86

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3,372.17

916.81

2,455.36

 

 

 

 

20133

宣传事务

3,372.17

916.81

2,455.36

 

 

 

 

2013301

  行政运行

784.11

784.10

0.00

 

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

961.06

0.00

961.06

 

 

 

 

2013350

  事业运行

221.00

132.70

88.30

 

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

1,406.00

0.00

1,406.00

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

615.00

0.00

615.00

 

 

 

 

20701

文化

500.00

0.00

500.00

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

500.00

0.00

500.00

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

115.00

0.00

115.00

 

 

 

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

75.00

0.00

75.00

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

40.00

0.00

40.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

43.34

43.34

0.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

43.34

43.34

0.00

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.34

43.34

0.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

54.93

54.93

0.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

54.93

54.93

0.00

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

47.15

47.15

0.00

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

7.78

7.78

0.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

72.41

72.41

0.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

72.41

72.41

0.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

71.36

71.36

0.00

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

1.05

1.05

0.00

 

 

 

 

229

其他支出

175.50

0.00

175.50

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

175.50

0.00

175.50

 

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

175.50

0.00

175.50

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5577.84

一、一般公共服务支出

18

3372.17

3372.17

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

175.5 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

615

615

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

43.38

43.38

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

54.93 

54.93

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

82.41

72.41

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

5753.34

本年支出合计

29

4333.34

年初财政拨款结转和结余

13

1568.92 

年末结转和结余

30

2988.92 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

7322.26

合计

34

7322.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款和总收支和年末结构结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                       单位:万元

项目

 

 

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

 

 

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

4,333.34

1,087.48

3,245.86

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

3,372.17

916.81

2,455.36

 

 

 

20133

 

 

宣传事务

3,372.17

916.81

2,455.36

 

 

 

2013301

 

 

  行政运行

784.11

784.10

0.00

 

 

 

2013302

 

 

  一般行政管理事务

961.06

0.00

961.06

 

 

 

2013350

 

 

  事业运行

221.00

132.70

88.30

 

 

 

2013399

 

 

  其他宣传事务支出

1,406.00

0.00

1,406.00

 

 

 

20199

 

 

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2019999

 

 

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

615.00

0.00

615.00

 

 

 

20701

 

 

文化

500.00

0.00

500.00

 

 

 

2070199

 

 

  其他文化支出

500.00

0.00

500.00

 

 

 

20799

 

 

其他文化体育与传媒支出

115.00

0.00

115.00

 

 

 

2079902

 

 

  宣传文化发展专项支出

75.00

0.00

75.00

 

 

 

2079999

 

 

  其他文化体育与传媒支出

40.00

0.00

40.00

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

43.34

43.34

0.00

 

 

 

20805

 

 

行政事业单位离退休

43.34

43.34

0.00

 

 

 

2080501

 

 

  归口管理的行政单位离退休

43.34

43.34

0.00

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

54.93

54.93

0.00

 

 

 

21011

 

 

行政事业单位医疗★

54.93

54.93